为完善学校内部控制建设,加强内部环境风险评估,提升财会监督职能作用,优化内部制度流程,2024年4月12日下午,学校召开内部控制建设领导小组工作会议,党委书记司琪、校长贺定修出席会议并讲话,内部控制工作领导小组成员参加会议。
会议听取计划财务处副处长陈海儿对2023年内部控制总结报告与2024年学校内控工作计划报告两项工作开展情况的汇报。2023年在学校内部控制领导小组的统筹协调,以及各部门、单位联动配合下,积极推进学校内部控制建设工作。2024年学校继续大力推进内部控制建设工作,坚持落实财政部关于“习惯过紧日子”的新要求,进一步完善内部制度建设、加强预算及绩效管理、提升学校资产管理效能,发挥审计及财会的监督职能。
副校长刘海光在会上发表讲话,对学校过去一年在内部控制方面取得的成绩表示了充分的肯定。他指出,内控工作的考核与监督方面仍需进一步加强,以确保我校内部控制体系更加完善、高效。
党委副书记、校长贺定修在会议中强调,相关部门必须提高对内部控制工作重要性的认识,加强内部控制制度的建设和执行力度。他明确表示,这是确保学校管理规范化、科学化的关键环节,对于提升我校整体竞争力和综合实力具有重要意义。
党委书记司琪强调学校要高度重视内控建设工作,对内控工作提出了三点要求:首先,要高度重视内控工作中的不足之处,并全面落实整改措施;其次,要制定详尽的2024年内控工作计划,明确目标任务与责任分工,确保内控工作有序进行;最后,要加强学习和交流,不断创新内控工作的思路和方法,推动我校内控工作达到新的高度。
工作会议现场
(一审:卢艳君;二审:张佩霞;三审:陈海儿)